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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 161.562.698
Nro. Solicitud de Transferencia
57998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.643.188

Retención DNCP
₲ 575.751
Retención IVA
₲ 4.406.255
Retención Renta
₲ 2.937.504
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99937
Monto Contrato
₲ 2.559.152.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.433.707.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.707.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2