Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 265.165.024
Nro. Solicitud de Transferencia
73787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.167.117
Retención DNCP
₲ 944.952
Retención IVA
₲ 7.231.773
Retención Renta
₲ 4.821.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA CONTRUCCIONES SRL
RUC
80012097-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99937
Monto Contrato
₲ 2.559.152.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.433.707.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.707.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2