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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 58.795.652
Nro. Solicitud de Transferencia
73795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.913.596

Retención DNCP
₲ 209.526
Retención IVA
₲ 1.603.518
Retención Renta
₲ 1.069.012
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99935
Monto Contrato
₲ 3.529.092.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.966.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.355.966.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281523
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares en el Departamento de Concepción
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2