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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 126.874.456
Nro. Solicitud de Transferencia
105982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.654.302

Retención DNCP
₲ 453.134
Retención IVA
₲ 3.460.212
Retención Renta
₲ 2.306.808
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99938
Monto Contrato
₲ 837.885.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.816.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.816.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272176
Nombre de la Licitación
Construcción de obra Militares (RI 10 Sauce de la Ciudad de Concepción)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2