Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 16.097.764
Nro. Solicitud de Transferencia
63401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.308.680

Retención DNCP
₲ 57.367
Retención IVA
₲ 439.030
Retención Renta
₲ 292.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-99938
Monto Contrato
₲ 837.885.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.816.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.816.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272176
Nombre de la Licitación
Construcción de obra Militares (RI 10 Sauce de la Ciudad de Concepción)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2