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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003205
Monto de la Factura
₲ 101.611.731
Nro. Solicitud de Transferencia
124105
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.611.731

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
CE-12009-13-83552
Monto Contrato
₲ 3.675.960.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.495.771.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.495.771.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258653
Nombre de la Licitación
CE Nº 15 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia