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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 9.102.200
Nro. Solicitud de Transferencia
137936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.102.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
292/13
Código de Contratación (CC)
CE-12009-13-80616
Monto Contrato
₲ 1.016.739.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.578.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.578.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia