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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-002-0025462
Monto de la Factura
₲ 4.645.753
Nro. Solicitud de Transferencia
32107
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.645.753

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12002-12-63997
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.831.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.831.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245670
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículo
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica