Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 249.341
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187037
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 248.434
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 907
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITV SA
        
                                    RUC
                            
            80023482-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12001-17-141910
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.347.653
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.781.205
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.781.205
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            328691
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Inspección Técnica Vehicular 
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        