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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0010415
Monto de la Factura
₲ 10.097.999
Nro. Solicitud de Transferencia
19084
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.772.170

Retención DNCP
₲ 37.315
Retención IVA
Retención Renta
₲ 288.514
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-193656
Monto Contrato
₲ 6.418.668.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.372.434.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.168.113.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)