Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 660.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-33260
Monto Contrato
₲ 1.165.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.369.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.369.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y EQUIPOS MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3