Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002847
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.729.168
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            138198
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.448.334
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.417
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 156.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 104.167
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BANCARD S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80013884-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            77
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12006-14-91998
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 143.754.539
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.644.795
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.644.795
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278377
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Conexion al Sistema de Pagos del Paraguay
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        