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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0151119
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-53723
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.075.097.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.075.097.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237285
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior