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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0059795
Monto de la Factura
₲ 6.958.819
Nro. Solicitud de Transferencia
9069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.958.819

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-53898
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.053.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.053.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237285
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior