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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002416
Monto de la Factura
₲ 98.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63444
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.390.613

Retención DNCP
₲ 347.613
Retención IVA
₲ 2.687.727
Retención Renta
₲ 2.687.727
Multa
₲ 436.320

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-168471
Monto Contrato
₲ 1.215.897.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.767.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.767.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas