Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002413
Monto de la Factura
₲ 263.756.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64385
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.087.583
Retención DNCP
₲ 930.342
Retención IVA
₲ 7.193.367
Retención Renta
₲ 7.193.367
Multa
₲ 352.141
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-168471
Monto Contrato
₲ 1.215.897.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.767.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.767.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
