Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001125
Monto de la Factura
₲ 86.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33309
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.298.697

Retención DNCP
₲ 320.643
Retención IVA
₲ 1.239.600
Retención Renta
₲ 2.479.200
Multa
₲ 433.860

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-168471
Monto Contrato
₲ 1.215.897.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.767.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.767.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas