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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57243
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073

Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12001-20-190474
Monto Contrato
₲ 972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.971.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.498.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383144
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad