Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000514
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.642.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            94494
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.642.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            YONY ALBERTO JARA CENTURION
        
                                    RUC
                            
            1124594-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            83
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12005-10-16489
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 61.042.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.049.833
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 58.049.833
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            200905
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        