Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0066414
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 69.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            159674
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 69.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12003-13-83955
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 69.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 65.617.746
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.617.746
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264112
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Instlación de Sistemas de Alarmas contra Incendios
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
        