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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019225
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CE-12003-13-75526
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.097.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.097.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS XEROX WORKCENTRE
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior