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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 1.800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469.092

Retención DNCP
₲ 6.349.090
Retención IVA
₲ 49.090.909
Retención Renta
₲ 49.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12003-18-163082
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.469.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.469.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348316
Nombre de la Licitación
Actualizacion de Software y Soporte del Sistema GI2 y Geomatrix
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior