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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 4.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-11003-13-75658
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.716.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.716.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE DUPLICADORAS DE LA MARCA "RISO"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados