Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0049293
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 177.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160735
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 171.003.240
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 686.760
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.310.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
        
                                    RUC
                            
            80025550-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            105
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12005-17-151137
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.145.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.858.485.916
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.858.485.916
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            337119
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA (FTC)
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        