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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0155693
Monto de la Factura
₲ 1.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69476
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.753

Retención DNCP
₲ 4.247
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12004-15-112290
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.946.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.946.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores