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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0163073
Monto de la Factura
₲ 2.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.643

Retención DNCP
₲ 8.829
Retención IVA
₲ 68.264
Retención Renta
₲ 68.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CE-12004-15-112290
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.946.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.946.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores