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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 76.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70254
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.533.285

Retención DNCP
₲ 271.806
Retención IVA
₲ 2.080.145
Retención Renta
₲ 1.386.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-103315
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.762.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.762.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas