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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010668
Monto de la Factura
₲ 5.113.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17668
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.113.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-12010-12-47061
Monto Contrato
₲ 2.127.148.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.076.240.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.240.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS DE POROTO Y MAIZ
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia