Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001367
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 127.296.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            17619
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-03-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-03-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 127.296.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RONALD HERNAN GUERRERO OVELAR
        
                                    RUC
                            
            2042556-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            5
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12010-12-47059
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 580.828.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 566.935.376
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 566.935.376
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231164
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SEMILLAS DE POROTO Y MAIZ
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        