Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0065019
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135942
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CE-12004-13-82984
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.069.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.069.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MRE - PLURIANUAL POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores