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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0159253
Monto de la Factura
₲ 4.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.829.604

Retención DNCP
₲ 14.351
Retención IVA
₲ 109.827
Retención Renta
₲ 73.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-123078
Monto Contrato
₲ 13.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.749.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.749.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados