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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006616
Monto de la Factura
₲ 117.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.275.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATERIALES DE CONSTRUCCION SA COM.IND.
RUC
80002931-3
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-10704
Monto Contrato
₲ 117.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.526.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.526.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA BASILICA DE CAACUPE - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas