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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000096
Monto de la Factura
₲ 208.009.516
Nro. Solicitud de Transferencia
91830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.009.516

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-10571
Monto Contrato
₲ 416.019.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.626.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.626.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior