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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 61.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.485.381

Retención DNCP
₲ 219.164
Retención IVA
₲ 1.677.273
Retención Renta
₲ 1.118.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-136540
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.461.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.461.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318007
Nombre de la Licitación
MOPC CE 24-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas