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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 51.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158547
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.393.996

Retención DNCP
₲ 185.095
Retención IVA
₲ 1.416.545
Retención Renta
₲ 944.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-136540
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.461.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.461.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318007
Nombre de la Licitación
MOPC CE 24-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas