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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001201
Monto de la Factura
₲ 73.481.100
Nro. Solicitud de Transferencia
144833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.481.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
358/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-84378
Monto Contrato
₲ 1.078.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.088.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.088.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265092
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIAS INTENSIVAS E INTERNACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)