Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000309
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            95472
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOANALISIS SRL
        
                                    RUC
                            
            80024150-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            89/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-13-79773
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 593.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 437.261.442
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 437.261.442
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            261159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE 02/2013 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITALES EN GENERAL 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        