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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 75.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.463.430

Retención DNCP
₲ 267.797
Retención IVA
₲ 2.049.464
Retención Renta
₲ 1.366.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120919
Monto Contrato
₲ 2.579.286.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.942.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.241.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON STOCK CRITICO PARA ENFRENTAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AEDES AEGYPTI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)