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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.520.000

Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 5.000.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120301
Monto Contrato
₲ 4.065.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.834.413.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.413.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)