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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004898
Monto de la Factura
₲ 329.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44144
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.372.284

Retención DNCP
₲ 1.174.307
Retención IVA
₲ 8.987.045
Retención Renta
₲ 5.991.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120301
Monto Contrato
₲ 4.065.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.834.413.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.413.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)