Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003657
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66302
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.091
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120301
Monto Contrato
₲ 4.065.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.834.413.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.413.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)