Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 56.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129133
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.165.472
Retención DNCP
₲ 201.346
Retención IVA
₲ 1.540.909
Retención Renta
₲ 1.027.273
Multa
₲ 565.000
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120301
Monto Contrato
₲ 4.065.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.834.413.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.413.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)