Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0053677
Monto de la Factura
₲ 804.522
Nro. Solicitud de Transferencia
80716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.522
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36364
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.555.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.555.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas