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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0050641
Monto de la Factura
₲ 583.255
Nro. Solicitud de Transferencia
53806
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.255

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36364
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.555.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.555.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas