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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0122108
Monto de la Factura
₲ 3.238.290
Nro. Solicitud de Transferencia
96755
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.238.290

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36361
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.504.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.504.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas