Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0122114
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.046.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            96755
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-09-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-09-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.046.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTOR SA
        
                                    RUC
                            
            80001340-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            201
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12013-11-36361
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.504.100
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.504.100
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            212092
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        