Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0042457
Monto de la Factura
₲ 1.968.913
Nro. Solicitud de Transferencia
16381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.913
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-39782
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.985.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.985.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas