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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041229
Monto de la Factura
₲ 9.190.900
Nro. Solicitud de Transferencia
51140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.190.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-36362
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.521.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.521.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas