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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0042666
Monto de la Factura
₲ 960.271
Nro. Solicitud de Transferencia
59881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.271

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CE-12010-10-14229
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.923.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.923.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186435
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw