Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-3828249
Monto de la Factura
₲ 8.134.007
Nro. Solicitud de Transferencia
72914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.134.007
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-10169
Monto Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.763.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.763.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL Y MENSAJERÍA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia